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  • 灌云農商銀行:強化內控管理 提升審計質效

    更新時間:2024-08-07

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灌云農商銀行針對內部審計工作面臨業務領域不斷拓寬、經濟金融形勢日益復雜的發展現實積極發揮審計“防未病、治已病”的作用不斷加大審計監督力度,有效促進審計成果的運用,著力打造權威高效、全面覆蓋的審計工作新格局。

一、完善治理體系,配強審計隊伍。建立由黨委領導、董事會垂直管理、董事長直接分管、監事長協管審計部的內部審計體系。按照不低于全行在職人員1%的比例專職審計人員按照審計人員必須具備信貸、會計、中間業務、科技、金融市場等工作背景,擁有支行行長、業務部門負責人運營主管等管理工作經驗配強專職審計隊伍通過提供參加中審網業務知識培訓,參加省聯社“以審代訓”審計項目實踐切實提升審計隊伍綜合能力和專業水平目前,6名專職審計人員具有中級審計師職稱2人,經濟師職稱1人,中級會計職稱的1人,計算機數據分析人員2人

二、強化內控管理提升控能力。深入近年來各類金融案件產生的成因,將防范和化解金融風險案件作為審計工作關注的要點,形成審計發現問題突破口。多維度開展員工行為審計,通過建立員工賬戶風險點排查審計模型、開展員工行為專項審計、按季開展員工行為及業務風險突擊巡,多措并舉,強化對員工行為的審計監督,對相關違規人員給予紀律處分和經濟處罰聚焦信貸政策業務流程、優惠利率等執行情況組織開展授信管理專項審計,針對審計檢查過程中發現的問題,提出優化流程和完善制度相關建議,推動強化內控管理,提升風控水平。

、注重審計實效,促進成果運用一是加大責任追究力度該行秉承對違規人員嚴管就是厚愛的理念,對違規違紀責任人嚴肅追責問責,以儆效尤。2023年以來,因審計發現問題行政記過處分1人,通報批評15人,經濟處罰53人。二是建立整改銷號機制為推動審計整改工作制度化、規范化。行建立分類整改銷號制度對各類審計發現問題逐條登記形成整改臺賬,對整改落實情況實施“清單化”管理,形成“問題、目標、責任、整改、時限、成效”等六張清單,整改一條,銷號一條,有效促進審計問題整改和審計成果運用。(孫文輝)






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